盤(pán)錦市大洼區(qū)區(qū)本級(jí)2019年部門(mén)決算
目 錄
第一部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)本級(jí)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)本級(jí)2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)本級(jí)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)本級(jí)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行中央、省、市財(cái)政的方針、政策;擬訂和執(zhí)行區(qū)財(cái)政政策、財(cái)政改革方案和其他有關(guān)政策;參與制定各項(xiàng)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀(guān)調(diào)節(jié)和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;擬訂和執(zhí)行區(qū)與鎮(zhèn)的分配政策。
(2)擬訂區(qū)財(cái)政發(fā)展計(jì)劃;受區(qū)政府委托,編制并向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告區(qū)本級(jí)和全區(qū)年度財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況,執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告決算;管理區(qū)各項(xiàng)財(cái)政收入、預(yù)算外資金和財(cái)政專(zhuān)戶(hù);管理有關(guān)政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)。
(3)根據(jù)全區(qū)預(yù)算安排,會(huì)同區(qū)稅務(wù)部門(mén)共同擬訂稅收收入計(jì)劃。
(4)負(fù)責(zé)政府非稅稅收管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入;管理財(cái)政票據(jù);管理彩票市場(chǎng)及彩票資金。
(5)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定管理國(guó)庫(kù)資金。
(6)組織貫徹《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和企業(yè)財(cái)務(wù)制度,擬訂并組織執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度;擬訂并執(zhí)行政府與企業(yè)的分配制度。
(7)管理區(qū)財(cái)政公共支出,執(zhí)行《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》;管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯收支;擬訂并組織執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度及制定需要全區(qū)或區(qū)本級(jí)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;制定、監(jiān)督、執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度;組織審查財(cái)政性工程預(yù)(結(jié))算、竣工決算。
(8)擬訂和執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)管理的政策、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法;確定并考核國(guó)有資產(chǎn)收益收繳;審核國(guó)有資產(chǎn)收益分配方案;審核國(guó)有企業(yè)的重大投資事項(xiàng);負(fù)責(zé)區(qū)直國(guó)有資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、統(tǒng)計(jì)評(píng)估、資產(chǎn)評(píng)估、產(chǎn)權(quán)登記、國(guó)有股權(quán)管理、調(diào)處產(chǎn)權(quán)糾紛;查處國(guó)有資產(chǎn)流失;制定并執(zhí)行區(qū)直行政、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度。
(9)辦理和監(jiān)督區(qū)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款、區(qū)財(cái)政投入的挖潛改造資金和新產(chǎn)品試制費(fèi);負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)。
(10)管理區(qū)財(cái)政社會(huì)保障支出;擬訂社會(huì)保障資金財(cái)務(wù)管理制度;組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督。
(11)擬訂和執(zhí)行區(qū)政府內(nèi)、外債管理的有關(guān)規(guī)章制度和管理辦法;承擔(dān)國(guó)家、省、市有關(guān)部門(mén)、銀行對(duì)我區(qū)轉(zhuǎn)貸的外國(guó)政府貸款、世界銀行貸款等項(xiàng)有關(guān)業(yè)務(wù)。
(12)貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和企業(yè)、事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,監(jiān)督執(zhí)行政府總預(yù)算、行政和事業(yè)單位有企業(yè)分行業(yè)的會(huì)計(jì)制度;制定有關(guān)會(huì)計(jì)規(guī)章制度;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的任職資格的申報(bào)工作。
(13)擬訂和執(zhí)行政府采購(gòu)政策;監(jiān)管以財(cái)政性資金進(jìn)行的貨物、工程和服務(wù)等政府采購(gòu)工作。
(14)監(jiān)督財(cái)政方針政策、法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況;檢查反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題;對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行查處,協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)處理重大違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的案件;提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議;審核和管理國(guó)家賠償費(fèi)用。
(15)組織財(cái)政人才培訓(xùn);
(16)負(fù)責(zé)財(cái)政信息和宣傳工作。
(17)承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入盤(pán)錦市大洼區(qū)區(qū)本級(jí)的2019年部門(mén)決算的111戶(hù)行政事業(yè)單位及9個(gè)街道辦事處
第二部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)本級(jí)2019年度部門(mén)決算表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤(pán)錦市大洼區(qū)本級(jí)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)294554.01萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入232042.35萬(wàn)元,占收入總計(jì)的78.78%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入216231.87萬(wàn)元,政府性基金收入15810.87萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入19043.68萬(wàn)元,占收入總計(jì)的6.47%。
4.經(jīng)營(yíng)收入559.32萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.19%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入8537.6萬(wàn)元,占收入總計(jì)的2.9%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1355.61萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.46%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33015.41萬(wàn)元,占收入總計(jì)的11.21%。
與上年相比,今年收入增加96422.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.67%。
(二)支出總計(jì)XX萬(wàn)元,包括:
1.基本支出107121.36萬(wàn)元,占支出總計(jì)的57.87%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出89613萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5165萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出12025萬(wàn)元,資本性支出318.36萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出77422.77萬(wàn)元,占支出總計(jì)的41.83%。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元
4.經(jīng)營(yíng)支出559.31萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0.3%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比,今年支出增加60700.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.79%。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109450.47萬(wàn)元。
主要是XX等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加35894.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.8%。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出158447.61萬(wàn)元,其中:基本支出91829.67萬(wàn)元,項(xiàng)目支出66617.95萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加61089.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)62.75%。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的185%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的114%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的1322%。
(二)具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出158447.61萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:一般公共服務(wù)支出10752.55萬(wàn)元,占6.79%;國(guó)防支出25.46萬(wàn)元,占0.02%;公共安全支出8664.79萬(wàn)元,占5.47%;教育支出50065.51萬(wàn)元,占31.6;科學(xué)技術(shù)支出35.77萬(wàn)元,占0.02%;文化旅游體育與傳媒支出1777.4萬(wàn)元,占1.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出27477.68萬(wàn)元,占17.34%;衛(wèi)生健康支出7937.25萬(wàn)元,占5%;節(jié)能環(huán)保支出1383.03萬(wàn)元,占0.872%;農(nóng)林水支出22565.12萬(wàn)元,占14.24%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出16995.7萬(wàn)元,占10.73%;交通運(yùn)輸支出2513.38萬(wàn)元,占1.59%;自然資源海洋氣象支出2294.54萬(wàn)元,占1.45%;住房保障支出5046.79萬(wàn)元,占3.19%;糧油物資儲(chǔ)備支出86.68萬(wàn)元,占0.054%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出300.07萬(wàn)元,占0.19%;其他支出38.19萬(wàn)元,占0.02%。
1. 一般公共服務(wù)支出10752.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117%。
2. 國(guó)防支出25.46萬(wàn)元,年初未安排預(yù)算。
3. 公共安全支出8664.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125%。
4.教育支出50065.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的163%。
5.科學(xué)技術(shù)支出35.77萬(wàn)元,年初未安排預(yù)算。
6.文化旅游體育與傳媒支出1777.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的127%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出27477.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的160%。
8.衛(wèi)生健康支出7937.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的157%。
9.節(jié)能環(huán)保支出1383.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的264%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出16995.7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的977%。
10.農(nóng)林水支出22565.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的471%。
11.交通運(yùn)輸支出2513.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的344%。
12.自然資源海洋氣象支出2294.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的168%。
13.住房保障支出5046.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94%。
14.糧油物資儲(chǔ)備支出86.68萬(wàn)元,年初未安排預(yù)算。
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出300.07萬(wàn)元完成年初預(yù)算的100%。
16.其他支出38.19萬(wàn)元,年初未安排預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出771.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86.16%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)770.37萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2019年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少2.99萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元,2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)20批次,640人,0.8萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少38.6萬(wàn)元,下降97.97%。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)770.37萬(wàn)元,比上年增加38.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.3%。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)121.12萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)29輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)649.25萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量298輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出93485.88萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)84264.4萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)7221.48萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年大洼區(qū)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3228.67萬(wàn)元,比上年減少13.63萬(wàn)元,降低0.42%。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2019年盤(pán)錦市大洼區(qū)本級(jí)政府采購(gòu)支出總額3413.82萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1490.82萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出615.79萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出1307.21萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額620.86萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的18.19%,其中:授予小微企業(yè)合同金額579.39萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的16.97%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,盤(pán)錦市大洼區(qū)本級(jí)共有車(chē)輛321輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛,機(jī)要通訊用車(chē)16輛,應(yīng)急保障用車(chē)16輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)139輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)58輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)90輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備7臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備16臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤(pán)錦市大洼區(qū)本級(jí)未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸(類(lèi))成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出(類(lèi))其他支出(款)其他(項(xiàng)):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33. 國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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